A continuación en esta guía te mostraremos el proceso para realizar un
recibo electrónico de pago 2.0
Llenar
CFDI
Dentro de la
cuenta dará clic en Nuevo CFDI 4.0 y
le mostrará la siguiente ventana donde seleccionarás tu régimen fiscal y
posteriormente dará clic en el botón de Buscar
un Cliente.
Una vez seleccionado le
mostrará la información del cliente, el cual solo debe completar con el régimen
del receptor y el uso de CFDI como: CP01-
Pagos
En el punto 3
selecciona tu lugar de expedición, agrega serie y folio deseados.
En el punto 4
en Tipo de documento: Recibo de pagos y en Tipo de exportación: 01-No aplica, los demás campos se quedan
en blanco sin ningún dato.
Llenado los campos anteriores
nos pasamos hasta el punto 9 donde se agrega el concepto:
- ClaveProdServ: 84111506
| - Descripción: Pago
|
- ClaveUnidad: ACT
| - Objeto de impuesto: 01-No objeto de
impuesto
|
- Unidad: NA
| - Cantidad: 1
|
Y
los demás campos se quedan con el valor por defecto.
Llenar
Complemento Pago
Una vez
llenado el concepto da clic en Agregar
Complemento de pagos 2.0 el cual se encuentra debajo de la cantidad con
letra, en el módulo de Complementos.
Se
abrirá una ventana en la cual agregarás la información del pago recibido:
- Fecha,
Forma y Moneda del pago
|
- Tipo de cambio: en blanco o si con una
moneda distinta a MXN se indicaría el valor correspondiente.
|
- Monto del pago: cantidad recibida del
pago
|
- Las cuentas ordenante, beneficiaria y
número de operación son opcionales.
|
- Resumen de los totales de impuestos
trasladados y de los totales de impuestos retenidos
|
- Monto total del pago: correspondiente
al pago recibido convertido a moneda nacional (MXN), pesos.
|
Ejemplo:
En
el módulo Detalles del pago dará
clic en (+) Agregar documento y se habilitarán los campos:
- IdDocumento: UUID o folio fiscal
| |
- Saldo anterior: Adeudo total del CFDI
| |
| - Parcialidad: 1
|
|
| - Objeto Impuesto:
|
|
| - 01, 03, 04 o 05 cuando la factura NO desglosa impuestos
|
- Saldo: Saldo pendiente en caso de un pago en parcialidad.
| - 02, 06, 07 o 08 cuando la factura SI desglosa sus impuestos
|
En el módulo de Impuestos de Documentos Relacionados
agregarás los impuestos que contiene el CFDI, para ello darás clic en (+) Agregar Impuesto de Documento Relacionado.
- No.Documento Relacionado: Folio fiscal o UUID de las facturas relacionadas.
- ImpuestoDR: 001 [ISR], 002 [IVA], 003 [IEPS]
- TipoFactorDR: sea tasa o cuota
- NombreImpuesto: traslado o retención
- TasaOCuotaDR: valor del % de la tasa o cuota
- BaseDR: Cantidad de la base del CFDI.
- ImporteDR: resultado de BaseDR x TasaOCuotaDR
En cuanto al siguiente módulo Impuestos del pago darás clic en (+) Agregar Impuesto debe de agregar:
- NombreImpuesto: Traslado o retención
| - TasaOCuotaP: valor del % de la tasa o cuota
|
|
- TipoFactorP: sea tasa o cuota
| - ImpuestoP: 001 [ISR], 002 [IVA], 003 [IEPS]
|
- BaseP: Base de impuestos del CFDI
| - ImporteP: valor del impuesto
|
Una
vez agregada toda la información darás clic en Agregar complemento de pago. Y te
devolverá a la pestaña inicial en la cual darás clic en el botón Crear CFDI que se encuentra en la parte
inferior derecha.
Una vez generado te mostrará
una ventana como la siguiente:
Para
finalmente descargar sus archivos de pago: XML y PDF; y será todo, queda listo
su recibo de pago.

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